正在加载...我负责的企业在5月份都有留底退税 在2022年也一直和企业有平销返利的合作 我们是购货方 然后我之前一直做的分录是冲库存 冲进项转出 冲预付账款 现在领导让我统计留抵退税 和缴纳税款的情况 我不清楚他是要分析什么#商业#
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作为财务合法合规依法做账报税,可有个问题是,这个月的销项票多于进账票,那我是不是得把控与平衡一下,使得企业不因为进项票没来得及拿到,而缴纳税呢?这个时候又得搬出负税率我觉得不对,哎,我都不知道应该怎么做才对#商业#
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老师好,我小规模纳税人第四季度涉及未开票收入15万,补开票收入5万,预收开票30万(其中分期确认收入8万),已确认的收入累计28万,像这种情况是不是收入28万的增值税还是要免征,然后预收款开票22万的增值税正常缴纳?几种情况混在一起,我就理不清了#商业#
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