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答疑老师:andy老师
是7月份开的一张票应该是0税率开成13个点要多交600多增值税,有什么办法不交这笔钱,现在已经8月了,所属期7月的发票必须及时申报纳税,如果抵扣过进项税后还需要交增值税的话,只能交税了。 查看全部回复
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你好,补申报什么税费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以这个没有限制 查看全部回复
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你们实际发货是哪一个数据 查看全部回复
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答疑老师:高老师
税务备案,领税盘,领发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
主要是提供什么,修理修配还是销售配件 查看全部回复
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鱼是自己养殖的吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你的意思是备注栏租金日期有点问题 查看全部回复
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您好,是的,外贸企业一张进项发票上的出口货物已申请退税,剩余部分货物转国内销售,申请《出口货物转内销证明》后,对应的进项税额可以抵扣增值税。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要了 查看全部回复
答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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您好,您说的一进一出是什么意思 查看全部回复
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您好,您开票税率是多少? 查看全部回复
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没有区别的,都是并入工资申报个税 查看全部回复
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8年前公司收到的款现在给对方开发票可以吗?可以的 查看全部回复
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本身是免税的,所以不能抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
更新开票软件 查看全部回复
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您好,季度销售额是多少,超30万了吗 查看全部回复
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你好,具体是什么发票呢住宿费呢还是火车票呢? 查看全部回复
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如果这个个人是这个公司的法人是可以的,不过建议还是对公转账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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