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答疑老师:andy老师
你好,补申报什么税费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果这个个人是这个公司的法人是可以的,不过建议还是对公转账 查看全部回复
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答疑老师:李可可
根据实际销售的开 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您开票税率是多少? 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
可参考 医美服务 查看全部回复
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你们可以开具现代服务-健康咨询服务 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好 查看全部回复
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你好同学,只要有这张发票都需要做账 查看全部回复
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不需要了 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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你的意思是备注栏租金日期有点问题 查看全部回复
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登录税务数字账户模块看一下 查看全部回复
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这个手续费跟dai款有关系吗 查看全部回复
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答疑老师:李凤
若为批发/零售企业:销售农药可开具免税普通发票,但需将已取得的9%专票进项税额转出,不得抵扣。 若为生产或非免税环节:需按9%税率开具增值税发票(专票或普票),进项税额可正常抵扣。 查看全部回复
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您好,。你有什么问题吗? 查看全部回复
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你好,具体是什么发票呢住宿费呢还是火车票呢? 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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往期申报有错误,修改报表本身没有税务风险。 查看全部回复
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根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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