正在加载...外贸企业,国内购入价税合计12万的产品,取得增值税专用发票一张,不含税金额:106195.69元,税额:13805.31元,,现在出口了,增值税勾选做了退税勾选,在待抵扣进项税额(期初已认证相符但未申报抵扣),我想问一下,这个6月出口的,6月勾选的,但是7.8.9月…,一直都在着,这就是这样吗?#商业#
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老师好,我们收客户的钱假如1000元,我们给客户开现代服务-健康咨询服务的发票1000元。然后我们就要找下一家门诊由他们联系实际做这项服务的医院,我们向这家门诊付800元,然后医院做了这个项目又找门诊结算600元。现在的问题是医院开票内容应该是医疗服务给门诊,门诊找我们结算,开票内容可以是现代服务-健康咨询服务吗?#商业#
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老师好,我想问一下第四季度共开票35万(其中预收款开票30万,补上季度开票5万)增值税是3500元,第四季度未开票收入15万,增值税1500元,补开票5万的增值税500元,所以第四季度缴纳增值税:3500(开票金额)+1500(未开票收入)-500(补第三季度开票金额)=4500元(实际缴税),由于预收款分期确认收入所以我的主营业务收入只有28万,未达到起征点,但开票金额超了就不用管这个收入了吗?小规模纳税人#商业#
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假设发货100件,单价95,金额9500,送审后审计数量是95.8件,单价90,审计核减878元。那我开发票怎么开,按实际发货100件开还是审计数量开。如果按审计的开,我是发的灯,数量变成小数了可以吗#商业#
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公司搬新写字楼,税务多长时间内需变更?如何变更?#商业#
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