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答疑老师:王苗苗老师
驻村员工跟单位间是什么关系 查看全部回复
问答已结束!
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增值税申报表附表二 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,看您的营业范围里面是不能开的 查看全部回复
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在的,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个截图不就是主表吗,了解了,第一栏只算了未开收入没有加上开票收入 查看全部回复
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您好,增值税法实施条例》(2026年1月1日起施行)第二十一条明确:纳税人购进dai款服务的利息支出,及其向dai款方支付的与该dai款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出,对应的进项税额暂不得从销项税额中抵扣 。 ? - 该条款延续现行财税〔2016〕36号文的核心规则,仅用“暂不得抵扣”表述并要求财税部门适时研究评估,为未来调整预留空间。 查看全部回复
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您好, 1.?登录电子税务局 → 我要办税 → 开票业务 → 红字发票开具 ? 2.?点 红字信息确认单录入(不要点“需对方确认”的入口) ? 3.?输入原发票代码/号码/日期,查询到那张税号错的票 ? 4.?红冲原因选:开票有误 ? 5.?提交 → 系统自动生成确认单,无需对方确认 ? 6.?确认单通过后 → 直接开红字发票(全额红冲) ? 7.?红票开好后,再开一张正确税号的蓝字票给对方 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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是都认证了,留底,还是少认证点多少交点税呢,都可以。这个看公司情况,如果规模大销售额大的话,建议加一点税 查看全部回复
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我这个月这个销售额是 10万多点,我能用这个40多万的那个专票抵扣吗?可以的,可以有留底的 查看全部回复
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您好,请问您是什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果取得专票可以抵扣, 如果普通发票不得抵扣 查看全部回复
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您好,增值税需要每月结转 查看全部回复
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你好,您请说问题 查看全部回复
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答疑老师:高老师
税务备案,领税盘,领发票 查看全部回复
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可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是开具数电票么 查看全部回复
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数据核对无误后,可以直接提交,下月留抵税额会自己抵扣吗,下月有销项税额的话,会自动抵扣的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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