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答疑老师:王苗苗老师
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
没有这个要求,可以不备注 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,3%征收率小规模纳税人今年4月到年底免增值税(如果超过500万,需要转换成一般纳税人);如果业务为5%,则免去原要求每月不超过15万(每季度不超过45万)增值税。 查看全部回复
答疑老师:易老师
看你们单位是什么性质 查看全部回复
答疑老师:andy老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
普通发票免税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
按照实际情况处理,实际购进材料时可以向对方要求开具增值税专用发票。 切勿虚开发票,有税务风险。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要的 查看全部回复
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答疑老师:wam
有什么问题 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
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你好,一般是限制输入138个字符,69个汉字。 查看全部回复
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嗯嗯 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
进项转出应该填写15行 查看全部回复
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发票确实开错了,需要红冲的话,是可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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