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请我一下 2022年10月份缴纳社保的分录应该是借:应付职工薪酬社保 其他应付款 贷:银行存款,做成了借:管理费用社保 其他应付款 贷:银行存款 请问我2023年一月份应该如何改正,已经跨年了,分录应该怎么写#房地产#
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为什么进项税额转出要交税,我只是先放进科目还没有进行抵扣#房地产#
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开出销售发票,但是没有进项发票,可以开收据回来。这样子可以吗?#房地产#
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