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答疑老师:安叔老师
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
答疑老师:patience
60万的成本票是什么时候的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
看没跨月的,能否作废,或开销项负数发票 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
收入和成本根据你们账务实际填写 查看全部回复
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对 查看全部回复
答疑老师:小小
可以免税的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个可能会不一样,如果账错,更正就可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您说的滞纳金和成本有什么关系? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
适用 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
管理费用-维修费 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,实际损失了才能税前扣除 查看全部回复
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计提可以按照25%计提的,如果小微企业可以按照5%计提 查看全部回复
答疑老师:andy老师
有剩余的款项的话可以呀 查看全部回复
答疑老师:杨老师
按实际成交价入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
增值税月末怎么结转的? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是做的要发放的工资吗 查看全部回复
答疑老师:Yan
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
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公众号:会计宝
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