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答疑老师:杨老师
如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
答疑老师:甘老师
个税是累计计算的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
答疑老师:易老师
个体户是小规模纳税人就可以,一般纳税人不行,政策是针对小规模纳税人开3个点的普票 查看全部回复
收到企业所得税退税如果是当年的: 借:银行存款 dai:所得税费用 收到的退税如果是以前年度的: ① 借:银行存款 dai:应交税费/应交所得税。 ②借:应交税费/应交所得税 dai:以前年度损益调整。 ③借:以前年度损益调整 dai:利润分配/未分配利润。 查看全部回复
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必须填写的话,你看下自己有没有买卖合同 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般纳税人就计入进项 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
21年的汇算,需要去大厅更改了 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
退回两万,开具2万的红冲就行了 查看全部回复
44136.1/0.13*1.13 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
嗯,这些费用支出有在合同里体现吗 查看全部回复
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销售费用-业务宣传费 查看全部回复
股东去税局缴印花税缴纳了2500元印花税,但是实际实缴只有11000元是什么意思?为什么交印花税 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以的 查看全部回复
员工已经离职了,在你们单位缴纳的社保是员工自己全额承担的,生育津贴应该全部给这个员工 查看全部回复
答疑老师:李可可
是个人在电子税务局上申请开具的数电票么 查看全部回复
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