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答疑老师:微尘
借应收现款42918.91dai主营业务收入37981.34应交税费—应交增值税(销项税)4937.57如果已经收到款,就是应收账款改为银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
对方是风险纳税人 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们有实际业务吗 查看全部回复
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
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答疑老师:石老师
你好, 原始分录是怎么做的 查看全部回复
答疑老师:patience
公积金缴存基数的不可以随意调整的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:孙老师
需要缴纳 查看全部回复
固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
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那该笔应收账款需要转入信用减值损失 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,超过定额的,就按实际发生额填写 查看全部回复
答疑老师:许老师
这种情况按照你们实际收取的中介为标准 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
借,应交税费-土地增值税 dai,银行存款 查看全部回复
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没有影响的哈 查看全部回复
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答疑老师:小小
不行 查看全部回复
不是 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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