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答疑老师:小小
原来的增值税征收范围主要是指销售货物,劳务修理修配 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
原材料 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
你这个不是在借方吗 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 结转 借:未分配利润 dai:以前年度损益调整 (这个是结转,结转后以前年度损益调整余额为0) 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
没有处置的会计处理补一个会计的处理,多计提的折旧冲掉 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
专利现在已经形成了么 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
一般纳税人什么情况都开不出来 查看全部回复
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
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借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
借借款 50000 财务费用 43081.25 dai银行存款 93081.25 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有发票么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
免征企业所得不需要做分录,计提和缴纳的分录都不做 查看全部回复
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你们如果是招商银行收到款,录入明细的时候借:银行存款-招商银行 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果运费客户承担,挂往来账处理 查看全部回复
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季报利润表的本期数是10月到12月的金额,本年数是1到12月的金额 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
不能的 查看全部回复
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答疑老师:wam
在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
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汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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公众号:会计宝
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