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答疑老师:杨老师
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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你的原分录是怎么做的 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
一般不比对 但是如果太离谱不行超过公司车辆的汽油费 如果是领导或者员工车辆 建议签订租车协议 去税务局代开租赁发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,不可以直接计入当期费用,需根据「权责发生制」追溯调整至费用所属的以前年度,不能简单计入开票当期。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您说的是母公司还是子公司的分录? 查看全部回复
长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
电子普票档案中是否存放的还有? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你交的时候直接借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般期末进项税会结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,期末转出未交增值税余额在借方表示有增值税留抵。或者年底时一次结转。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们如果是招商银行收到款,录入明细的时候借:银行存款-招商银行 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这是收到的货款? 查看全部回复
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答疑老师:小小
在电子税务局的申报记录可以查 查看全部回复
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答疑老师:李可可
现在那些材料出售了吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以调整成在同一个科目核算 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
按照实际 查看全部回复
你好 查看全部回复
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