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答疑老师:杨老师
再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:张老师
如果确定债务收不回来了,将债务转到营业外支出里 查看全部回复
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答疑老师:小小
工资多给员工了吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果视同内销就和正常销售一样了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
年末没有计提,你就补提到下一年度。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
其他应付款收不回来? 查看全部回复
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答疑老师:wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,a公司只需要做如下分录 借:实收资本-c dai:实收资本-b 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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答疑老师:Yan
文化事业建设费费率3%,是否需要缴纳要看广告服务的范围 查看全部回复
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