登录/注册
答疑老师:Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
问答已结束!
浏览:7036 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
可以反结账,调到去年12月 查看全部回复
浏览:7028 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
这种情况通常是不合规的。可以作为个人借款处理。 查看全部回复
浏览:7020 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
浏览:7016 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
非经常性的经营业务偶尔开一次没问题,现在税率可以自动选择,要是不放心可以问下当地税务局如果不能自己开具了去税务大厅代开 查看全部回复
浏览:7013 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
浏览:7012 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小梦老师
您是不是还未还款? 查看全部回复
浏览:7006 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
可以的 查看全部回复
浏览:7003 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
需要股东代开发票 查看全部回复
浏览:7000 0赞 0评论 收藏
结转损益 查看全部回复
浏览:6999 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
年末没有计提,你就补提到下一年度。 查看全部回复
浏览:6995 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
浏览:6994 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
可以,也可以记到管理费用 查看全部回复
浏览:6992 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张老师
如果确定债务收不回来了,将债务转到营业外支出里 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
其他应付款收不回来? 查看全部回复
浏览:6985 0赞 0评论 收藏
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
需要 查看全部回复
浏览:6984 0赞 0评论 收藏
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
浏览:6980 0赞 0评论 收藏
公司设公账和私账? 查看全部回复
浏览:6979 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
这个科目最终会结转到本年利润 查看全部回复
浏览:6978 0赞 1评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载