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答疑老师:甘老师
一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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答疑老师:patience
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
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厂房是自己用的对吧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
旧车按固定资产处置处理 查看全部回复
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您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以的 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
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需要股东代开发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
答疑老师:张老师
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
个税是不是查账征收? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
进开发成本-前期费用 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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