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答疑老师:Annina老师
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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需要做账 查看全部回复
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答疑老师:patience
那银行存款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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答疑老师:小小
工资多给员工了吗? 查看全部回复
正常是需要缴纳印花税,不能说没有合同就可以不交印花税的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入到销售费用里面 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
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适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
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记入到其他应收款里面 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以,也可以记到管理费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,从账面合规性来看,由公司承担股东个税是不合适的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:管理费用-招待费6000dai:银行存款6000 查看全部回复
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暂估的成本费用么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
视同销售 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借其他业务成本 dai其他应付款或者应付账款或者现金或者银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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