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答疑老师:孙老师
可以反结账,调到去年12月 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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答疑老师:patience
可能是你先提前支付的款,还没收到发票 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是意外险吗 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
把你多缴的账,负数冲回,银行存款科目用借方:其他应收款 正数表示就可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
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答疑老师:清岚
正常公司提取备用金,是公司有现金支票,拿着现金支票基本户银行办理提现业务,还有就是公司单独设立一个结算卡,每次提现直接打到结算卡里。或者您没有现金支票或单位结算卡,可以直接打入个人银行账户(注明用途 ) 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个科目最终会结转到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:Yan
个税是不是查账征收? 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
您是不是还未还款? 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
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借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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