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答疑老师:孙老师
你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王佳丽
所得税一般是汇总纳税的,总公司先报,分公司根据总公司分的税款报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
稍等我看下 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你看一下公司税种认定是按次还是按年 查看全部回复
答疑老师:杨老师
一般不能,不具备独立法人地位 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
您好,要跟交接的人沟通好,汇算清缴折旧那张表需要知道固定资产种类。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
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如果当年的费用科目放错科目了,要通过账务处理调整到正确科目下, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
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减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
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如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
境外如果交的税少,不够抵减,可以弥补境内亏损 查看全部回复
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答疑老师:wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:高老师
登录电子税务局-“我的信息”-“用户管理”-“基础信息维护” 查看全部回复
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税金罚款填在A105000的19栏里面的 查看全部回复
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正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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公众号:会计宝
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