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答疑老师:王苗苗老师
发票有问题的话,一般不能税前扣除 查看全部回复
问答已结束!
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意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
答疑老师:Yan
如果有调增项目和调减项目均需要选 查看全部回复
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答疑老师:wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
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年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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你调的是那部分 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不是,包括已经收的和未收的。 查看全部回复
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企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
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是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
税金罚款填在A105000的19栏里面的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你重新刷新一下 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
有发票可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
第32本年实际已经预交那里 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
所得税一般是汇总纳税的,总公司先报,分公司根据总公司分的税款报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要,企业所得税是按照企业利润额计算的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
100到300万的5% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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