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答疑老师:王苗苗老师
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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答疑老师:李可可
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
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公司是收款人还是付款人 查看全部回复
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关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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答疑老师:李凤
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
是模具吗 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
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上面有放弃按钮 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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同学你好,月折旧额= 原价×(1-预计净残值率)/预计使用年限/12 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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