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答疑老师:税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
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如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为但不能同时符合本附件第一条规定的条件的生产企业,出口的外购货物符合下列条件之一的,可视同自产货物申报适用增值税退(免)税政策: (一)同时符合下列条件的外购货物: 1.与本企业生产的货物名称、性能相同。 2.使用本企业注册商标或境外单位或个人提供给本企业使用的商标。 3.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。 查看全部回复
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答疑老师:patience
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
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答疑老师:wam
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
出现纳税调整事项 ,比如2023年暂估了10万 , 汇算清缴前发票没来 ,你就纳税调增就行了 ,不用做任何账务处理 ,又 比如餐饮费 招待费 滞纳金, 这些有扣除限额的 , 如果发生纳税调增事项 , 汇算清缴调增后也是无需账务处理的! 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
春节期间怎么算?有明确? 查看全部回复
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怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
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工资标准÷满勤天数x出勤天数 查看全部回复
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具体是什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
增值税税负率=当期应纳增值税/不含税销售收入×100% ; 企业所得税税负率=应交企业所得税/不含税销售收入×100% 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
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是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常是需要的 查看全部回复
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同学你好,dai方负数就是借方正数,调整的话 借:利润分配-提取法定盈余公积3856.93 dai:利润分配-提取法定盈余公积 3856.93 查看全部回复
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第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
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公众号:会计宝
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