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答疑老师:patience
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
公司是做什么的,维修手机一般不设制造费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
关联方汇总本企业发生的境内关联劳务收入金额 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
计入 查看全部回复
先将固定资产账面价值转到固定资产清理,然后再按照销售处理 查看全部回复
可以在本月月末结转或者可以选择在年底一次性结转 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你科目入错了 查看全部回复
按准则是要进制造费用结转至成本的,如果企业没有第三方审计需要,进其他费用问题不大,税务不太关注科目问题,只要税前扣除没有问题就行 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果发票进来的时间间隔不久的话,可以等发票收齐后再做调整 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
应交税费-待认证进项税额”科目 查看全部回复
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他们有发票联的 查看全部回复
你好,具体问题是什么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
需要视同销售 借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
直接将余额转入费用 查看全部回复
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