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答疑老师:甘老师
取得发票期间晚于4月,是不可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
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货到入库验收 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(小规模纳税人的话这个分录去掉) dai:银行存款 销售商品 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品(销售数量×购进的成本单价) 查看全部回复
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设备转卖 借固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai固定资产 收到款时 借银行存款等 dai固定资产清理 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
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跨年的部分,借累计折旧 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 没跨年的部分原分录红冲 查看全部回复
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原退货的账面价值加加工成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
生产车间劳务外包就是记到制造费用中 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好:原分录发一下 只要把少记的补登记了 就可以了 查看全部回复
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货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
金额不大可以直接计入当期损益 查看全部回复
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这么做很大可能是入库的时候按照实际成本暂估入库了,但是没有估税费,所以后面收到发票后补记税费。 应付账款总额=货物价值+税费 查看全部回复
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如果桌子带椅子,可以合并计入固定资产 查看全部回复
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留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,dai进项税额就表示留底税额了 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
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现在折旧年限企业可以按照预计使用年限确定 查看全部回复
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建议是应发工资=法人社保的个人部分 查看全部回复
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损益类科目期末结转到本年利润中,损益类科目期末无余额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到的发票吗/ 查看全部回复
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公众号:会计宝
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