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答疑老师:小妮老师
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
准则上要求预付工程款应计入预付账款,等到结算工程进度款时转入在建工程。 查看全部回复
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答疑老师:patience
员工参加消防员考试的差旅费可以计入职工教育经费,但是一般可以直接计入管理费用-差旅费,因为职工教育经费有扣除限额。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借:管理费用-租金 dai;银行存款 借:管理费用-中介费(或者其他) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
缓交的部分一直挂账(就是应付职工薪酬一直有缓交的这部分的余额),实际缴纳的时候再冲 查看全部回复
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光是软件没有配套设备吗? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
为什么差了那么多 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
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你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
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这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
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可以调也可以不调 查看全部回复
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可以根据原始凭证再审核一遍,然后核对银行科目,现金科目余额,往来科目 查看全部回复
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这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
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发票报销给股东 查看全部回复
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答疑老师:高老师
制造费用 查看全部回复
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筹建期的话,计入开办费 查看全部回复
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不是,可以放在库存商品下设明细,或者生产成本 查看全部回复
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是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
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该题应该理解为,收回委托加工物资发生的运费,应计入成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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