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答疑老师:李可可
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
税审调整了,您是说在账上调整吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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什么项目 查看全部回复
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看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
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用于办公的,可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费,如果是出差发生的,可以记入管理费用/销售费用-差旅费 查看全部回复
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固定资产货未到,货虽然没到,但是公司已经取得了所有权和控制权,还需要升级改造,可以先计入在建工程 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
1.银行存款账面余额与银行流水余额是否一致 2.固定资产折旧 3.往来科目余额检查 4.应付职工薪酬余额 5.税金是否结转计提 6.收入成本确认计提是否无误 7.库存商品等余额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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