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答疑老师:小妮老师
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
上期留抵税额一般是系统出来的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红冲所得税的缴纳及计提分录,红冲分录与原分录的会计科目及方向一致,但金额用负数表示 查看全部回复
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答疑老师:patience
没明白什么意思 查看全部回复
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根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》第十一条规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。 由于退役士兵的优惠和贵司的日常活动相关,所以建议计入“其他收益”科目。 具体可以参考以下账务处理: 借:应交税费—应交增值税(减免税额) dai:其他收益 查看全部回复
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冲减应收帐款及收入 查看全部回复
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认缴增加了注册资本金,需要账务处理 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
挂错的科目是什么科目 查看全部回复
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请问你们是提供安装获得收入一方,还是接受安装 查看全部回复
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折旧一般是当月计提当月 查看全部回复
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入库前发生的费用记采购成 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这个没有硬性的规定,要根据企业实际情况确定,一般是3%-5% 查看全部回复
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一般是需要发票的,没有发票的去税局代开,或者白条入账,但是不可以税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
主要关注采购价格 查看全部回复
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有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
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你要先弄清楚你前期支付的这些是先垫付的还是本就是你们承担 查看全部回复
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如果其他货币资金转公司公户 借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正规做法就是做到营业外支出,但是你不想影响当月利润的话,可以先挂一下往来借:其他应收款 dai:银行存款/应收账款 下个月再往营业外支出转 查看全部回复
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进原材料成本 查看全部回复
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