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答疑老师:杨老师
制造费用-维修费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
1、预付时 借 预付账款 dai 银行存款等 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
科目余额应该是0 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
基本医疗保险还是要加上大额医疗保险 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
摆放展厅的产品可以对外出售吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
答疑老师:Leaf
什么交公转私呢 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
不可以,研发支出要通过研发支出科目核算,如果是研发阶段,不符合资本化条件,借 研发支出-费用化 dai 原材料。然后月末再从研发支出-费用化 结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
就是你要支付给别人的返利是吗 查看全部回复
答疑老师:谭老师
个人部份他自己交吗? 查看全部回复
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进固定资产原值 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
金额少了还是多了呢 查看全部回复
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进原材料成本 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以的, 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
对,填到免税收入里 查看全部回复
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借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
不可抵免部分转入成本 查看全部回复
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建议直接入账,到时做纳税调增就好了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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