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答疑老师:大宁老师
别的公司付的钱是直接打给供应商的吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要结转 查看全部回复
答疑老师:LD
根据出入库做材料领购,然后产成品入库 查看全部回复
答疑老师:孙老师
库存商品的内控出了问题哈,差额大妈 查看全部回复
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答疑老师:小米
分不同阶段,资本化和费用化 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据固定资产的入账价值及预计使用年限计算折旧 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借:在建工程,应交税费-应交增值税,dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
你好,基本工资+岗位工资等+各项补贴-应扣款项(缺勤工资等+个人应承担的社保+代扣代缴个税) 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
什么交公转私呢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
公司承担个税这种,你可以把工资抬高,计提的工资是包含个税的 查看全部回复
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答疑老师:patience
公司送给公司? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
对,填到免税收入里 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
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根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
科目余额应该是0 查看全部回复
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答疑老师:小黑
管理费用开办费 查看全部回复
红冲5月分录,6月根据回来的发票信息入帐 查看全部回复
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公众号:会计宝
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