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答疑老师:Icy 何
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
销售费用-差旅费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
通讯费方面,公司统一配公务机,充值开抬头是单位的发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
金额少了还是多了呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 : 与生产经营有关的计入其他业务收入 ,比如收房租费 、或者卖包装物卖废材料等之类的, 如果与生产经营毫无关系的收入计入营业外收入,比如政府补助之类的。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
补做分录,涉及损益科目用以前年度损益调整替 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:银行存款 dai:其他收益 ? ? ? ?应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借生产成本借原材料 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
税负率=应交税费/不含税收入 意思就是你交税的一个比例 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
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答疑老师:张老师
已经没有了 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
你们公司是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照正常的固定资产入账 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税或应交增值税-未交增值税 查看全部回复
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第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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