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做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和贷方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接贷方余额减去借方余额后在应付账款列示?#工业制造#
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公司员工报手机费,发票户头是其个人,该怎么做会计分录,可以税前抵扣吗#工业制造#
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老师 我们食堂的油烟机 既要入固定资产 也要走福利费 这个怎么做账啊#工业制造#
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车间铺环氧地坪的,找第三方公司,开了专票,分录怎么做?#工业制造#
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