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答疑老师:tammy老师
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果支付出去的钱用于单位业务,没什么问题 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai现金 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
应收账款是负数表明应该是预收,借:应收账款 dai:预收账款 就可以了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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答疑老师:小小
计提做财务费用,,dai应付利息 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议是分开核算 查看全部回复
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操作路径】 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【购进自用货物免退税申报】或者直接在搜索栏搜索购进自用货物免退税申报 【操作步骤】 步骤一:进入模块,登录电子税务局,点击【购进自用货物免退税申报】在线申报按钮 查看全部回复
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答疑老师:归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
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