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答疑老师:大宁老师
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问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果是比较规范的工业企业,你可能只负责自己业务模块内的工作,业务相对单一,针对你应聘的什么岗位提前做些功课就行了。如果是不规范的企业,财务上可能只有一两个人,如果做会计必须熟悉成本核算费用分摊,包括期末结转,老板可能还会有要求财务管理成本控制及税收筹划等方面的能力。具体要看你的能力及单位要求。 查看全部回复
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如果附属设备是价值较大的,需要以资产组的形式分摊总价 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai现金 查看全部回复
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公司装修已经结束了,还是暂时没装修呢? 查看全部回复
答疑老师:patience
一般账已经完结,原始凭证已整理好,就可以打印凭证并装订 查看全部回复
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答疑老师:小小
计提做财务费用,,dai应付利息 查看全部回复
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你好,你对照下这个 查看全部回复
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答疑老师:地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
电梯一般价值较大,入固定资产 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
答疑老师:归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
劳保费可以在应付职工薪酬里面核算 查看全部回复
答疑老师:李力
就和卖给公司一样 查看全部回复
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如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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