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答疑老师:李伟老师
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
您好,入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
制造企业就是要对料,工,费进行归集, 直接材料(原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等)、直接工资(生产人员的工资、补贴)、其他直接支出(如福利费);制造费用是指企业内的分厂、车间为组织和管理生产所发生的各项费用,包括分厂、车间管理人员工资、折旧费、维修费、修理费及其他制造费用(办公费、差旅费、劳保费等)。 比如,车间领用材料 借,生产成本直接材料 dai,原材料 车间计提工人工资 借,生产成本直接人工 dai,应付职工薪酬工资 车间计提设备折旧 借,制造费用折旧 dai,累计折旧 月末根据生产量对发生的料,工,费进行归集 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
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借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
答疑老师:张老师
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
缓交的部分一直挂账(就是应付职工薪酬一直有缓交的这部分的余额),实际缴纳的时候再冲 查看全部回复
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什么部门领用 查看全部回复
答疑老师:andy老师
总账一般是用科目汇总表来记账的,每月记的次数相对较少,本月合计可以省略。本年累计、结转下年要做。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
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您指的是什么意思呢 查看全部回复
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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