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老师这个怎么做账,保险费的分录是#工业制造#
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冲回前期计提的坏账,必须通过借方负数体现吗?(借:信用减值损失 负数 贷方:坏账准备 负数)还是可以通过:借:坏账准备 贷:信用减值损失进行处理 准则对这个有没有明确规定#工业制造#
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收到政府补助款,计入递延收益里面,后期应该怎么冲掉#工业制造#
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您好!我单位是小规模,对方是一般纳税人,我公司买的设备给对方转款了,对方和我们老板谈的是用其他的户开票,我不知道这件事情,现在对方要用其他的户给我开票,请问我可以这样操作吗?有什么风险吗?#工业制造#
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平时我做都是每个月结转增值税的 接了这个一直没有结转的账 不知道怎么结转分录怎么做呢 之前的入账是这样的分录 购入 借 原材料 应交税费 进 贷银行存款 (如当时入帐待验证的 借的就是待认证进项,后期验证时借应交税费 进项 贷应交税费 待认证进项) 销售 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 销 交税时 借应交税费 已交税金 贷银行存款 #工业制造#
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来料加工的废料,最后要怎么做账处理? #工业制造#
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