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答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
需要计入工资薪金交纳个税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
电子税务局-【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
填在未开票收入那里 查看全部回复
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没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
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留着备查的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
答疑老师:patience
什么税目表 查看全部回复
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您好,没有调整的也得填写 查看全部回复
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如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
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具体想咨询哪方面的?、 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是资产负债表,期初数是上年的期末数,期末数依据科目汇总表余额来填写 查看全部回复
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经营范围里有建设工程施工,可以开安装服务 查看全部回复
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需要,要和报关单上的金额一致,不然影响退税 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
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是的,借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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生产企业比较复杂 查看全部回复
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答疑老师:清岚
分摊开折扣发票 查看全部回复
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