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答疑老师:哈哈老师
通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
额外收取的8个点作为价外费用计入开票总额。开票总额=10*(1+8%) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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通常是系统问题,你可以等上班期间再红冲 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
本期是当月的 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
百万呀 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!您好,如果是公司代开的话,是需要的。个人代开的,不需要! 根据(税总货便函〔2017〕127号)附件:增值税发票开具指南第二章第二节第四条规定:“增值税纳税人应在代开增值税专用发票的备注栏上,加盖本单位的发票专用章(为其他个人代开的特殊情况除外)。税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上,加盖税务机关代开发票专用章。” 如果有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
通过名称看不出来 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
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答疑老师:patience
开加工费发票,*劳务*加工费。销售商品,比如销售橡皮,*文具*橡皮。根据开票内容不同,税收编码不同。 查看全部回复
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这个什么费用 查看全部回复
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最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好 查看全部回复
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您好!通过用户名(社会信用代码或纳税人识别号)或税控设备登录后,系统会出现办税人员选择界面,需要通过办税人员二次验证(实名认证或验自然人登录密码)后才可登录电子税务局办理涉税事项。停止在用户名登录中使用手机号登录(部分地区暂停)。 查看全部回复
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是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
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合理合规的成本费用票都可以扣除 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
普票免税,专票3% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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