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答疑老师:莹老师
你给对方开发票按实际付款开吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不? 回复:可以这样报销。 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
2022年1月1日 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
与正常员工的工资一样做账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
符合固定资产确认条件的,计入固定资产,固定资产分类:建筑物。不符合固定资产确认条件的,计入管理费用或长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你领发票了吗?有税盘或者UK吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
入账可以,冲减房费 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你正常结转成本就可以,摘要写清楚 查看全部回复
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答疑老师:patience
是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
兼职人员一般申报的劳务报酬 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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正常情况是当月末计提当月应发工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 计提当月社保 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 当月支付当月社保 借:应付职工薪酬 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 次月发放本月工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-(社保个人部分和其他个人扣款等) 应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
每种存货月初数据后添加1-31号的入库出库及月合计出入库数量,最后一列是月末数量 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
您好,有什么问题亲 查看全部回复
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记到开办费就可以 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
建议不要一起发, 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
设备有没有收到 查看全部回复
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公众号:会计宝
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