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答疑老师:许老师
都可以,建议冲减之前的计提 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
可以中途建账。 具体做法为:先建立会计核算制度,包括要求所有经济业务均要取得原始凭证的制度;按期初余额为零建账;对开始会计核算当月的日常经济业务,根据取得的原始凭证正常填制记账凭证、登记账簿;逐项清查各项资产、负债以及实收资本后,根据本月已发生的相关经济业务,倒推相关账户期初余额(清查时实际余额+本期减少数-本期增加数=本期期初余额),并据此分别及时填制记账凭证,纳入本月凭证体系。 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
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(1)装修时 借:在建工程 dai:银行存款或库存现金 (2)竣工结算后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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是的,装修费用一般金额比较大,分摊摊销 查看全部回复
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先走预收账款,借银行存款/现金 dai预收账款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
记到办公费188 查看全部回复
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管理费用-咨询费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是租用,可以签订租车协议 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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厨师服需要计入长期待摊费用按期摊销;厨师服的清洗费可以计入管理费用 查看全部回复
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计入公司的费用或者成本 查看全部回复
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管理费用- 办公费 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
预付账款 查看全部回复
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客户给你开收据也行或者把你们开给客户的收据收回 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
赠送部分计入计入销售费用 借:银行存款1000 销售费用100 dai:预收账款1100 后续根据实际消费确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以的 查看全部回复
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原则上是需要计入固定资产的 查看全部回复
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上次多报销的怎么入账的? 查看全部回复
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您好,一般来讲,公司注销后,其原有的债务是由公司的财产进行清偿的,公司股东原则上是以自己的出资额或持有的股份承担有限责任,当然要是股东有损害公司利益的行为,那么此时该股东就需要对公司的债务承担无限连带责任。 查看全部回复
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