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答疑老师:许老师
内账还是外账呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
赠送部分计入计入销售费用 借:银行存款1000 销售费用100 dai:预收账款1100 后续根据实际消费确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
答疑老师:高老师
计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个最好还是别给会计 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
应付职工薪酬——福利费 查看全部回复
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财务需要做好税务登记的资料准备、建账准备 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到了款项,业务完成开了吗 查看全部回复
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你好同学,具体业务是什么情况呢 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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长期待摊费用余额在dai方,是你们摊销过了吗 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
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差额计入投资收益 查看全部回复
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是的,社保和工资要配套一起 查看全部回复
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公众号:会计宝
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