登录/注册
答疑老师:西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2996 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
同学你好:现金应收500元的会计分录: ? 由于您用现金支付了非本店客人的会员充值退款500元,这笔款项实际上是您代总部支付的,所以会计分录为: 借:其他应收款——总部 500元 dai:库存现金 500元 查看全部回复
浏览:2988 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
开业装修期间发生的一些装修耗材费,系统费用,交通费,人工费用等怎么入账,如果是跟装修有关的话,按装修费用一起摊销 查看全部回复
浏览:2974 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
一次性打包袋纸吸管计入周转材料-低值易耗品 查看全部回复
浏览:2960 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
这个没法冲的,两个都是你们欠客户的钱 查看全部回复
浏览:2955 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:2949 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
帮别人买通过公户买吗 查看全部回复
浏览:2939 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
具体需要看房租发票的期间,如果是当月的就不需要调整 查看全部回复
浏览:2934 0赞 0评论 收藏
公司餐厅收到的费用计入营业外收入 查看全部回复
浏览:2929 0赞 0评论 收藏
按实际申报不会有问题的 查看全部回复
浏览:2926 0赞 0评论 收藏
这个10万需要转入b公司的账户,b公司收到的时候借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
浏览:2920 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,营业后的可以记入管理费用差旅费 查看全部回复
浏览:2910 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
之前有计提坏账吗 查看全部回复
浏览:2903 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
604740/1.06=570509.433962 查看全部回复
浏览:2901 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
员工烫伤治疗费支付,文化事业建设税的帐务处理 员工烫伤治疗费 借:管理费用 等受益对象 dai:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 文化建设事业费 计提文化事业建设费时: 借:税金及附加 dai:应交税费—文化事业建设费 缴纳文化事业建设费时: 借:应交税费—文化事业建设费 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2887 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
备用金一般用其他应收款,如果是退款借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
浏览:2872 0赞 0评论 收藏
同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2867 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2855 0赞 0评论 收藏
实际销售部分确认为收入,充值卡部分未消费做预收处理 查看全部回复
浏览:2846 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师.
按照发票内容入账 查看全部回复
浏览:2839 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载