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答疑老师:杨老师.
是员工先借了备用金 回来报销的费用比备用金少,没有用的钱,员工还没退回来,是这样吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
8千计入其他应付款,2千计入主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果金额大可以计入无形资产,一般计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
员工的餐费属于非增值税应税项目,不交增值税。 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,请详细描述一下你遇到的问题 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
通过工资表的应付工资进行计提 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
客户给你开收据也行或者把你们开给客户的收据收回 查看全部回复
答疑老师:高老师
收嘉联的是什么钱? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这些费用不需要平摊到入库金额里面 查看全部回复
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有哪里不明白呢 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果租赁的房子,筹建期间的记到开办费里面 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以以老板的名义向公账汇款,用途写作借款,表示公司借股东的钱用于周转 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是负数吗 查看全部回复
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同学你好,小规模纳税人在实现销售收入时,做以下会计分录: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-增值税(按简易征收法确认) 同时,结转相应的销售成本,做以下会计分录: 借:主营业务成本 dai:库存商品 当达到免税条件时,做以下会计分录: 借:应交税费-增值税 dai:营业外收入-政府免税补贴 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,是可以报销的。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
因为没有说明菜谱实际是否已到货,也不知道你们是什么单位,所以以下回答仅供参考 12日 借:预付账款1500 dai:银行存款1500 18日 借:预付账款 1590 dai:银行存款1590 查看全部回复
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答疑老师:Yan
金额较小可以直接冲减本年税金及附加 查看全部回复
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之前有计提坏账吗 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
他本来就要给你们租金6万,然后又欠你们饭钱2万,怎么就只剩4万了呢,不是应该欠你们8万了吗 查看全部回复
质保金没付完的工程通常可以结转入固定资产。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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