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小规模公司收到员工出差坐高铁的电子发票凭证,分录应该怎么做?#餐饮酒店#
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5月刷卡收多客人144元下月用现金返还,做分录借银行存款 贷其他应付款 6月做借其他应付款 贷应收账款144元 7月发现账上少144元怎么调整啊,没有库存现金科目怎么调平啊#餐饮酒店#
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因为总部更改结款的原因,导致账务上有点乱。我们是加盟商来的,每个月的会员充值的钱是进我们的银行卡里的,现在5月一部分进了我们卡,一部分进了总部那里,每月15号返还给我们。5月黄石会员的钱是36000元,但是我现在去了账是图二28500元,还有7500元没平在图四。然后我未收还挂着那个7500元的应收。图四那个其他应付-客人预存款7500元和应收7500元怎么平呢。因为之前那个会员进的卡和总部返还的进的卡号又不一样呢#餐饮酒店#
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-般纳税人餐饮业,收到6月开的燃气费专用发票,误以为是现金支付,六月入账借;销售费用-燃气费、应交税金-进项税。贷现金。7月发现是银行支付6月这笔燃气费。借销售费用-燃气费。应交税金进项税。货:银行存款。8月帐务处理发现重发现重复入账了。请问八月要怎么做调帐。 8月的进项扣除和8月帐务的进项会不会不一致#餐饮酒店#
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老师,我是酒店会计,客房包含的早餐未兑换收入怎么做账#餐饮酒店#
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