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答疑老师:patience
增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:官方回复
您好!需要缴纳增值税、附加税、企业所得税等,发给代办个人的,暂免征收个人所得税! 根据《国务院关于废止<中华人民共和国营业税暂行条例>和修改<中华人民共和国增值税暂行条例>的决定》(国令第691号)第一条规定:“在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。” 单位取得的“三代”税款手续费属于增值税征税范围,应按上述文件规定缴纳增值税。 根据《财政部 国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》((1994)财税字第20号)第二条规定:“下列所得,暂免征收个人所得税……(五)个人办理代扣代缴税款手续,按规定取得的扣缴手续费。……” 如果有哪里不清楚的,可以继续提问哦! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
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您好,如果之前的没有申报,建议尽快去大厅补申报,如果需要补税的,涉及滞纳金和罚款! 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以更正第二季度的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是弥补亏损明细表? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
承包学校食堂如果是租赁学校食堂,需要缴纳印花税 查看全部回复
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计入长期待摊费用,按月摊销,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:小黑
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
滞纳金汇算时要调增 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
大抵上的报税流程一致 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以 查看全部回复
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你说的饭店是公司的话交增值税 附加税 企业所得税,有员工还得交个人所得税,是个体户一类的交增值税 。附加税和个人经营所得个税还有员工的工资薪金个税 查看全部回复
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有关系,可以补申报 查看全部回复
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也需要申报 查看全部回复
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