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答疑老师:高老师
对照下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
符合小微条件了还按照2.5% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
打入股东个人账号,是有风险的?另外对购买方来说,会造成收款方与销售方不一致。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你们付了21万吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般纳税人的海关增值税计入应交税费应交增值税进项税额,可以抵扣。 小规模纳税人的海关增值税和入境货物一起计入成本 消费税计入成本 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 所得税调增 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般纳税人进口缴纳的增值税可以抵扣销项税 查看全部回复
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同学你好,采用一般计税方式,可以的。 查看全部回复
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11月的税是不是已经申报过了,你看一下是不是之前已经清卡成功了,可以打开税务ukey,选择系统维护,选择日志查询,确保每月有上报汇总和反写监控操作。开票截止时间则会更新到2023年1月15日,表示成功。 查看全部回复
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和普通企业账务处理没啥区别 查看全部回复
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应纳税所得额120000-40000-24000-5000=51000(月度5000的费用、收入、三险一金、专项扣除按照累计数计算) 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:许老师
A和B只是代C给D员工缴纳社保和公积金吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
有可能是分红了 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
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你是一纳般税人么,当时购进的时候抵减增值税了,是么。转卖时不用进项税额转出,因为你转买时开发票时,要算销项税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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