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答疑老师:王苗苗老师
维修什么的? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是一般纳税人么,收到的专票么,如果是的话,可以正常抵扣增值税。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 1、借应交税费-应交增值税(进项税额)dai固定资产 查看全部回复
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是一般纳税人么,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 如果应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末余额在dai方,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
为什么退回30 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购买的技术服务,符合无形资产条件的计入无形资产,不符合的计入主营业务成本或管理费用 查看全部回复
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增员成功后,次月开始申报扣费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
报税联? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
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? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,影响利润总额的项目营业利润、营业外收入、营业外支出 查看全部回复
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缴纳的有工伤保险么 查看全部回复
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税收分类编码是要与电脑的税收分类编码一致的,因为这项延保服务费是需要看做为价外费用。 查看全部回复
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可以自己做个收入分摊的表格 查看全部回复
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为什么少一分钱 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
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如果确实是公司经营过程中发生的费用支出,严格来说开公司抬头的才可以,如果是公司员工的话也可以做。 查看全部回复
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技术服务费 是支出去的费用么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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