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答疑老师:杨老师
借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以,不过建议直接通过公户发放工资,后期发生争议了,能提供证明。 查看全部回复
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答疑老师:patience
预收账款为什么要转给其他企业. 查看全部回复
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是一般纳税人么,分录可以的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
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罚款没有入过账怎么做备用金 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,借预付账款-某公司 dai银行存款 查看全部回复
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有实际抵减么 查看全部回复
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保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你是想问什么税种的筹划 查看全部回复
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A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
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应交税费-应交城市维护建设税 查看全部回复
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核算方式是非独立核算 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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