正在加载...我们有一个临时性的非主营收入,挂账挂的其他应付款,分录是这样做的吗?收到款时借:银行存款1000,贷:其他应付款1000。支付款项时 借:其他用收款1000、应交增值税9.9、销售费用–9.9,贷:银行存款1000#服务业#
浏览:4800 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司的互联网行业 购进了一批产品+资信费服务 对方是打包销售给我们的 开具了6%的增值税发票 我们会分开销售 产品按13%的税率销售 服务按6%的税率销售 请问我们在购进这批货的时候 怎么将产品和服务费的成本分开记呢(购进的公司是中国移动 规定只能开具6%的增值电信服务)#服务业#
浏览:7535 收藏
一家文化传媒有限公司,是小规模企业,我司和主播签订一份新媒体合约,每月向主播支付保底收入税前10000元,保底期间,主播自提直播全部收益的40%,自提不足保底金额的,由我司补给主播;请问我司补给主播这部分收入,应该按什么申报个税?#服务业#
浏览:5462 收藏
您好,我已经作废了两批票,但是我验旧的时候只有一批,第二批没有看到,然后我去发票结存那找然后还输入了我那第二批的票码出现没有数据,但是我第二批票确实作废了,那为啥不能验旧嘞?#服务业#
浏览:7796 收藏
