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答疑老师:王苗苗老师
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
问答已结束!
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
企业为员工补缴社保需要准备以下材料:职工档案;补缴申请表;劳动合同、工资发放明细表等证明存在劳动关系的资料;其他。 查看全部回复
据实支出,年度汇算清缴时无发票的的做纳税调整 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
计入预付账款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你说的都是错的 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
你们收的运费也应该加在货物里计提销项税,符合增值税混合销售的原则 查看全部回复
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答疑老师:patience
预收账款为什么要转给其他企业. 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
现在分公司是独立核算了 查看全部回复
已经上传到税局,应该撤销不了。建议是找税局那边给你删除了 ,再开新的信息表 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
202000000 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是发票开错吗,正常开错原因可以红冲后重开 查看全部回复
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
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以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果一般企业是按照25%计算 如果小微企业减按25%后按照20%计算,实际就是5% 查看全部回复
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准备资料,接受检查 查看全部回复
可以的,下个月的个税下个月在申报 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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