正在加载...老师,请问,我建账应收有贷方余额应付有借方余额,我用负数填列会对后期账务有影响吗?#服务业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师您好,派遣单位员工的工资报个人所得税,我们派遣公司的服务费是需要报企业所得税吗#服务业#
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