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答疑老师:许老师
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你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
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可以先暂估成本,在汇算清缴之前取得发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以计入管理费用-交通费 查看全部回复
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你要先确认好这个款是谁给你们转的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
还能要回来不能? 查看全部回复
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2022的年终奖应该计入2022期间的 查看全部回复
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怎么会多计提那么多? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是怎么做账的 查看全部回复
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收到材料发票,先计入原材料科目,领用时结转到成本里面去 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
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多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
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演艺剧目的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
可以不用,主要是税号和公司名字不要变 查看全部回复
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向银行借款 用长期借款科目 长期借款是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上(不含一年)或超过一年的一个营业周期以上的的各项借款。 查看全部回复
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答疑老师:wam
年底关账主要注意事项如下: 1、需要检查本年发生的所有业务是否都全部入账,所有成本费用是否取得取得相关扣除凭证,未取得的结账之前催要发票; 2、年底盘点库存,是否账实相符,如有差异,查明原因,进行调整; 3、年末需要核对往来款项,本公司核对之后与对方公司进行核对,一些确定收不回来或者不用支付的尾款应及时进行处理,确定为相应的损益类科目; 4、核实有无税收优惠; 5、检查各项税金计算是否正确; 6、检查各科目余额,明细账余额合计数与总账是否相符,科目余额表的年末数或者本年发生额,与资产负债表和利润表的数据是否相符,如不符,应及时查明原因并进行处理; 7、报表内数据勾稽关系是否正确。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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