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答疑老师:孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好, 借营业外支出 dai成本 应交税费-增值税 查看全部回复
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同学你好 这们不符合业务和现金流的一致性。为什么不直接发到具体人手里呢 查看全部回复
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同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按照权责发生制原则,费用不建议跨期 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,如果金额小的话就直接在22年补计提,如果金额大要走以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:许老师
同学你好,如果已缴纳在后边已缴纳处要把税金填上 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议先挂帐 查看全部回复
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答疑老师:木言
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
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什么问题呢 查看全部回复
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可以返回账套计提在22年 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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12月还没结账的话,在12月红冲重新编制正确的 查看全部回复
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同学你好,不需要,集团内可以免增值税 查看全部回复
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做12月的账,计提12月的社保工资,支付11月的社保工资 查看全部回复
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你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
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“其他应付款”和“预收账款”都是企业的短期负债。前者是暂收应付款的押金保证金及暂收待付款项,后者主要反应按照合同或协议预先收取的货款。这就是两者的区别。 借其他应付款dai预收账款意味着,暂时代付款正式转化为了预付的购货款,负债的性质发生了变化。 查看全部回复
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分红是董事会或股东会决议宣告分红后计提的,什么时候出决议什么时候计提 查看全部回复
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答疑老师:周老师
调整到企业应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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