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答疑老师:COCO老师
不用去税务局更正申报,在报税系统端可更正 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是个体户么 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
1、不并入当年综合所得单独计税。选择单独计算年终奖个人所得税,那么需要将全年取得的一次性奖金分摊到每一个月,根据分摊到每个月的数额对应的综合所得税率表来计算个人所得税,计算公式:应纳税额=全年一次性奖金收入除以12个月×适用税率-速算扣除数。 2、并入综合所得计税。选择并入综合所得计算年终奖个人所得税,那么计算公式为:应纳税额=(全年综合所得-起征点-专项扣除-附加专项扣除等)×适用税率-速算扣除数。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
开的发票税目是技术服务吗 查看全部回复
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您好,可以红冲,然后再重新开一张就可以了 查看全部回复
答疑老师:绾绾
纸质的专票吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
承揽合同税目的子目包括:加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同 ,包括你说的服务合同跟广告设计合同均不在内,不需要缴纳印花税,除非是建设设计并入建设合同缴纳 ,这个具体最好跟税务局确认无误! 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的。如果是免税普通发票就不可以 查看全部回复
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你们承接货物运输吗? 查看全部回复
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这是交之后雇佣的,以后期间可以抵减 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
没明白,操作这个系统的还有几个人员吗? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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可以的,但是也是要符合自己经营范围的 查看全部回复
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你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
答疑老师:patience
可以,增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。 查看全部回复
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答疑老师:小小
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,银行存款 dai,实收资本某某 查看全部回复
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