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答疑老师:Amy老师
可以的,但是也是要符合自己经营范围的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
答疑老师:小黑
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
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开的发票税目是技术服务吗 查看全部回复
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没明白,操作这个系统的还有几个人员吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
承揽合同税目的子目包括:加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同 ,包括你说的服务合同跟广告设计合同均不在内,不需要缴纳印花税,除非是建设设计并入建设合同缴纳 ,这个具体最好跟税务局确认无误! 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的。如果是免税普通发票就不可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
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可以,增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,银行存款 dai,实收资本某某 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:小小
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
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