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答疑老师:木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张
同学你好处置当年要把折旧数纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:wam
营业收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
答疑老师:李凤
需要 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,马上发给你 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是用本年累计数 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议最好是把上半年接起来 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建议更正申报表 查看全部回复
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你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
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是的,按照利润表 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
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漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以,行政罚金不允许税前扣除 查看全部回复
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如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
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账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
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公众号:会计宝
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