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答疑老师:哈哈老师
可以一次性扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
调整的是什么内容? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
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答疑老师:Yan
在所得税申报表纳税调整项目明细表填列 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
年度的需要考虑的 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入招待费 查看全部回复
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捐赠的是什么?防疫物资还是其他的? 查看全部回复
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建议更正申报表 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
115737.89-92590.31-12582.46=10565.12 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上属于费用 查看全部回复
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选择否就可以 查看全部回复
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答疑老师:wam
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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同学,账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
没有关联业务不用申报 查看全部回复
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有的话是要体现的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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