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答疑老师:安叔老师
小规模纳税人不存在留抵税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般纳税人6%,小规模的话3%。 查看全部回复
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收入数字来源你的账面金额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你那专票的税率是按1%开的吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
有销售不动产吗 查看全部回复
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未到起征点不要填 查看全部回复
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记账联和抵扣联,和原发票一样 查看全部回复
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每个企业的税负都是不一样,没有一个固定的标准,只要正常经营,都是合理的。 查看全部回复
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答疑老师:木言
和对方协商一下看能重开吗?如果实在不行收下也可以,现在税务对这一块基本不管 查看全部回复
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如果公司没有发生任何销售收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
视同销售 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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答疑老师:易老师
去勾选平台查 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果之前没有开具发票或申报未开票收入的话,建议开免税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
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退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
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答疑老师:橘子
财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定:纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额,按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 计算公式如下:当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%。 加计10%扣除进项税账务处理是, 借:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额), dai:其他收益。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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